令和5年度収支予算書
(正味財産増減計算ベース)
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
   
(単位:円)
科目
当年度予算
前年度決算見込み
増減
Ⅰ 一般正味財産増減の部      
 1.経常増減の部      
 (1)経常収益      
     ①基本財産運用益 597,030 597,030 0
     ②特定資産運用益 137,190 137,324 -134
経常収益計 734,220 734,354 -134
 (2)経常費用      
    ①事業費 2,841,435 1,048,817 1,792,618
  公益事業支出 1,824,713 29,059 1,795,654
   ⅰ国際人材育成支援 1,804,713 29,059 1,775,654
           a 支払負担金 1,780,000 0 1,780,000
           b 通信運搬費 450 1,574 -1,124
           c 消耗品費  600 905 -305
           d 賃借料  7,920 7,920 0
           e 租税公課  15,000 18,000 -3,000
           f  雑費  743 660 83
   継続事業支出 1,016,722 1,019,758 -3,036
   ⅰ国際グリム賞支援 1,016,722 1,014,860 1,862
           a 支払負担金 1,000,000 1,000,000 0
           b 通信運搬費 300 787 -487
           c 消耗品費  400 453 -53
           d 賃借料  5,280 3,960 1,320
           e 租税公課  10,000 9,000 1,000
           f  雑費  742 660 82
   ⅱ高校生国際科学会議への支援  0 4,898 -4,898
           a 支払負担金 0 0 0
           b 通信運搬費 0 262 -262
           c 消耗品費  0 151 -151
           d 賃借料  0 1,320 -1,320
           e 租税公課  0 3,000 -3,000
           f  雑費  0 165 -165
   その他事業費   0 0 0
    ②管理費 50,115 47,496 2,619
   ⅰ会議費 10,000 0 10,000
   ⅱ通信運搬費 750 2,622 -1,872
   ⅲ消耗品費 1,000 1,509 -509
   ⅳ賃借料 13,200 13,200 0
   ⅴ租税公課 25,000 30,000 -5,000
   ⅵ雑費 165 165 0
経常費用計 2,891,550 1,096,313 1,795,237
当期経常増減額 -2,157,330 -361,959 -1,795,371
 2.経常外増減の部     0
   当期経常外増減額 0 0 0
  当期一般正味財産増減額 -2,157,330 -361,959 -1,795,371
   一般正味財産期首残高 90,162,055 90,524,014 -361,959
   一般正味財産期末残高 88,004,725 90,162,055 -2,157,330
Ⅱ 指定正味財産増減の部     0
  当期指定正味財産増減額 0 0 0
Ⅲ 正味財産期末残高 88,004,725 90,162,055 -2,157,330

(注)
1.従来収支予算書は収支計算書により作成していたが、損益計算方式に改めて作成している。
2.予算書は公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日/内閣府公益認定等委員会)の 「正味財産増減計算書」様式に準じている。